你的填写没有问题的,同学

老师节日快乐!我季报增值税及附加税费申报表,我们开的有专票也有普票,专票不含税我是填在第一行本期数,服务不动产和无形资产这里 然后普票免税销售额,我填在四行,这样对吗?
请教各位老师,小规模纳税人申报其他免税销售额时,系统显示: 增值税小微企业,不得填写主表12栏次“货物及劳务”列及“服务、不动产和无形资产”列。这个是什么情况?谢谢!
我们快餐店是小规模纳税人:季度免税销售额12000是填在第10行服务、不动产和无形资产这个位置吗,请教各位老师
老师,我们是小规模纳税人,这个季度没有开票,收入没有超过30万现在申报增值税,是不是填在第10行小微企业免税销售额那,别的地方还需要填吗?
老师,我们是小规模纳税人 物业公司,对外出租的车位,对方公司不要发票。我申报增值税的时候是填在第四行,服务、不动产和无形资产列吗?如果季度营业收入不超过30万,出租的车位收入也是不用交增值税的吗?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
3月只取得一张专票,因金额小留和4月专票一起抵扣。3月这笔没有抵扣的进项税额怎么写分录?
老师你好,请问资产负债率过高是什么意思?