你好,这个是按后面这个分录。

老师,收到留抵退税款会计分录是 借银行存款2000 贷应交税费-应交增值税进项转出2000 借应交税费-应交增值税进项转出200 贷营业外收入2000 这分录对吗?
甲公司为增值税一般纳税人,采用简易计税方法计税,本年7月10日缴纳本年6月应纳增值税额5000元,不正确的账务处理为()。A.借:应交税费—应交增值税(已交税金)5000贷:银行存款5000B.借:应交税费—简易计税5000贷:银行存款5000C.借:应交税费—预交增值税5000贷:银行存款5000D.借:应交税费—未交增值税5000贷:银行存款5000这选择题选什么
甲公司为增值税一般纳税人,采用简易计税方法计税,本年7月5日缴纳本年6月应纳增值税额5000元,正确的账务处理为()。A.借:应交税费—应交增值税(已交税金)5000贷:银行存款5000B.借:应交税费—简易计税5000贷:银行存款5000C.借:应交税费—预交增值税5000贷:银行存款5000D.借:应交税费—未交增值税5000贷:银行存款5000
当月增值税应缴纳2000元,进项加计抵减500元,以下分录是否正确 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2500 贷 应交税费-未交增值税 2000 应交税费-增值税加计扣除 500
7月缴纳6月增值税2000, 借 应交税费 应交增值税 已交税金2000 贷 银行存款 2000 借 应交税费 未交增值税 2000 贷 银行存款 2000 那个正确
建筑单位,跨省业务,企业所得税必须缴纳吗?
请问,委托开发合同中,既包含研发、工艺设计、技术成果交付,也包含样机的交付,这样是可以全额按6%的税率吗?
老师:您 好!农村合作社如果如果连续三个月0申报,到时税务信用那里会扣分吗?
老师,个税系统上申报完后员工当月可以修改附加扣除吗?
老师,总分公司合并分录,二级科目我不太清楚,比如总公司是做其它应付款-分公司,分公司做其他应收款-总公司。
更正23年的汇算清缴报表补交企业所得税,这样对企业有什么影响?
老师,请问一下,我们是国际贸易公司。代理进出口的。我们是家丰,鹭翔是我们的客户。鹭翔转款给我们11766.47到我们公户,我们公户付款11766.47给海关。那这个完整分录咋做啊?
老师,去哪打印一般纳税人资质
出口退税预测情况表,税局要求写同比去年同期增加的原因,一般如何写呢
代账会计可以直接做工资单发放吗
你好老师,第一个什么时候用呀
你好,这个是有预缴税金的时候,比如6月份预缴六月份的税金。
收到,谢谢
你好,不用客气的了。