你好,这种情况,期末只能重分类到预收账款,不然就是负值
如果不设置预收账款,应收账款期末余额出现负数了,请问期末要怎么进行试算平衡,怎么结转和处理这个科目
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
期初预付账款余额146000元,为什么这个月期末结转试算不平,负责表里面那个科目要设置起初数?
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
老师,请问公司平时业务只用银行转账,设银行存款日记账。可以不设现金日记账吗?
装修公司会计好干吗 要核算成本吗
A公司在2024年11月卖出10000元的A商品,顾客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元,来换购2025年8月的B商品再补差价100元,也就是说8月该顾客一共买商品花费5100元,其中5000元是2024年11月付款的部分,100元是8月补的差价,但A公司又是2025年5月在财务软件建的新账,所以这样怎么做8月的收入的分录凭证呢?要用到其他应付款这个科目吗?
提取法定公积金达到注册资本50%以上选择继续提取的,提取比例有要求吗,
一般来说,中级实务多选全选的多吗?判断正确多还是错误多
A公司在2024年11月卖出10000元的A商品,顾客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元,来换购2025年8月的B商品再补差价100元,也就是说8月该顾客一共买商品花费5100元,其中5000元是2024年11月付款的部分,100元是8月补的差价,但A公司又是2025年5月在财务软件建的新账,所以这样怎么做8月的收入的分录凭证呢?
因为昨天晚上他让我把离职人员的工资给发了,我说还有一些在职的也没发呢,他说都发了,连导游提成一起发了。然后我今天上午来了,就先发的员工工资,他就说公司规定是15号发工资,为啥现在发,我说昨天你说的都发了呀。他说 我是说的离职人员工资发了,我说你不是这样说的,你确实说的都发了 。他说我听不明白话,脑回路有问题。就吵起来了@董孝彬老师
老师,三次根号怎么开
老师,记账公司开了一张发票给客户,半年3600元,老板让分期确认收入,小企业会计准则分录怎么做?合同履约成本和谁对冲?
老师,第一年亏损100万,后5年税前弥补80万,那还剩下的20万亏损应该怎么处理
期末科目重分类?把应收账款的负值转会到预收账款再结转和是试算吗
你好,是的,你说的很对