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之前预付货款,现在付尾款并收到发票,如何做分录,借:原材料,借应交增值税进项税额,贷银行存款,贷,预付账款,做的对吗?正确的是哪种?

2023-07-13 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-13 09:53

可以的,可以这么做的,这个就是正确的。

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可以的,可以这么做的,这个就是正确的。
2023-07-13
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
都是可以的,只是业务发生时间先后顺序不同
2025-04-17
同学你好!是这样处理的哦
2021-05-15
你好,这个分录怎么错了
2021-01-16
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