你好,您开的这个是普通发票吗?
老师您好我公司是小规模纳税人物业公司,2021年2月1日给A公司开出物业管理费 增值税普通发票一张价税合计397.2元,2021年2月5日收到 A公司交来397元,剩下0.2元不给了,请问我的会计分录怎么写?
老师你好,我是小规模企业,季报,6月份开了一张专票价税合计13378.03元,开的税率是1%,不含税金额是13245.57元,我今天申报填写了《增值税减免税申报表》,减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号,在本期发生额输入264.91元,选择保存后,在小规模纳税主表第18行,本期应纳税额减征额栏没有出现264.91,是怎么回事?手动输入后,电正式提交申报,出现错误。是哪里出问题了?
我司是小规模纳税人,批发企业,适用小企业会计准则,税率3%,根据2023年1号文—小规模纳税人增值税减免政策,我司今年1月无票收入4万元(全部开具收款收据),账务处理是不是如下: 借:应收账款40400元 贷:主营业务收入4万 应交税费—应该增值税400元(4万*1%) 免税政策: 借 应该税费—应交增值税400元 贷 营业外收入400元?
老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
老师,你好,我公司是小规模纳税人,今年1-3月就开了一张发票5万元,凭证开具发票确定收入的分录如何填写,做第三个月的账的时候,是不是要把增值税转出呢?
学堂的学习记录在哪里查询
请问中途接账,之前没有账,请问期初数据就录入银行余额,实收资本,应收账款。可以吗,还是必须要和科目余额表一样。
老师好,请问公司开给个人的发票是不需要缴纳印花税的,对吗?
甲方要给我们报销安措费 安全帽之类的 如果我们要付出去 然后发票开给他们可以吗 后面甲方把钱打给我们 我们不给甲方开票 我们只是代采购
房屋大修,完工当月装修费计入房产原值,房产原值发生变化,新的房产原值计税时间是从什么时候开始?
老师,个体户做税务登记,这个可填可不填吧,不填有什么影响吗
04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元,其中研究阶段支出80万元,开发阶段不符合资本化条件的支出20万元,开发阶段符合资本化条件的支出200万元,假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途,并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定,2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为()万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老师,您好,一般纳税人城建税怎么计算
老师,本年累计代表的是当年的累计数据还是从开业到至今的所有数据?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
是的,普通发票,季度不达30万起征点
你好,借银行存款1487.7贷,主营业务收入1470,应交税费 14.7。 借应交税费14.7在营业外收入14.7。
税为什么是营业外收入呢?
因为一个季度小于30万元普通发票是免税的,减免的就转到营业外收入了不需要交。