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出口的进项发票不退税抵内销,怎么做会计分录,

2023-07-13 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 17:27

借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)

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快账用户1912 追问 2023-07-13 21:40

像金税盘这些进项较少的,我不抵扣,全额做费用的话,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-14 09:01

你好; 可以的; 你放弃抵扣; 可以的  

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:13

利润=收入-费用,那如果这样子的票多了,费用增加了,那利润是不是就变负变低了呢?

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:13

利润大于零要交企业所得税吗?那低于零呢?

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:16

你好;  是 ; 就是税负会很少的; 到时  怕有预警的 

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:18

低于零是亏损,亏损是长了有预警是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:19

你好; 是的; 就是税负过低会预警的 

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:20

我做的账就是负的,他费用太多,不是每个月都有收入

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:23

你好; 那就正常做亏损; 真实的就不怕的

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:24

好的,我同事他是这家公司负责人,他让我补账

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:25

他做的账都是正的

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:25

我做的是负的,而且有的时候没有这个钱,他在报表上面却有体现

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:26

你好;   他估计是虚假做的数据把 

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:28

比如这个月存货,我做的账购进来 一百多万,可是他写的是几万或者十几万

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:28

难不成他这个存货填的是卖出去的存货吗?

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:28

你好; 不对哈;  乱做账 有风险的 

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:28

填卖出去的存货也可以吗?还是真实购进来的

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:33

你好; 不能; 按照真实来  

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:45

4 月份 多开了一张收入发票,那申报的时候先做进去吗?我 7 月份才发现的,刚刚冲红

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:48

你好; 是的;先按照实际报 ; 开的数据来报  

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:48

做账咋做呀?把多开的也要记进去吗?

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快账用户1912 追问 2023-07-14 10:49

这个月把它冲红了,那我是不是第三季的时候剪掉就可以了

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齐红老师 解答 2023-07-14 10:52

你好; 对的;按照发票来做哈; 对的  

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借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2023-07-13
您好,借 其他应收款——应交出口退税款   借 应交税费  应交增值税 出口递减内销产品应纳说税额  贷 应交税费 出口退税
2023-07-13
同学你好,早上好 计提出口退税时 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-(出口退税) 收到退税时 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税
2024-10-25
同学你好 直接做内销的就可以 接库存商品 借进项 贷银行存款
2023-07-13
你好,申报出口免抵退税时 借:应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费--应交增值税(出口退税) 年末结转时,也是分别转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-01-23
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