借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)

有出口有内销,怎么从进项销项做到出口抵减内销,出口退税,有没有中间结转的一个分录
我本月有内销销项税额2万,进项税额转出1万,进项税额25万(已认证部分,不包含未认证的部分)。这些分录都做了。 本月出口免抵退税额40万,产生免抵税额18万。这个分录还有和上面的税怎么交汇,怎么做分录不会 这个会计分录不会做
A公司出口产品退税采用免、抵、退的退税方式,2020年3月内销产品销项税额为1200000元,生产内销产品购进货物增值税进项税额为780000元,生产出品产品购进货物进项税额560000元。接税务机关核准通知,当月可退税100000元。编制抵税、应收出口退税及转销无法退回的进项税额的会计分录。做会计分录
出口的进项发票,他抵了内销 咋样做会计分录呢?
出口退税的发票抵内销怎么做会计分录
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
像金税盘这些进项较少的,我不抵扣,全额做费用的话,可以吗?
你好; 可以的; 你放弃抵扣; 可以的
利润=收入-费用,那如果这样子的票多了,费用增加了,那利润是不是就变负变低了呢?
利润大于零要交企业所得税吗?那低于零呢?
你好; 是 ; 就是税负会很少的; 到时 怕有预警的
低于零是亏损,亏损是长了有预警是吗?
你好; 是的; 就是税负过低会预警的
我做的账就是负的,他费用太多,不是每个月都有收入
你好; 那就正常做亏损; 真实的就不怕的
好的,我同事他是这家公司负责人,他让我补账
他做的账都是正的
我做的是负的,而且有的时候没有这个钱,他在报表上面却有体现
你好; 他估计是虚假做的数据把
比如这个月存货,我做的账购进来 一百多万,可是他写的是几万或者十几万
难不成他这个存货填的是卖出去的存货吗?
你好; 不对哈; 乱做账 有风险的
填卖出去的存货也可以吗?还是真实购进来的
你好; 不能; 按照真实来
4 月份 多开了一张收入发票,那申报的时候先做进去吗?我 7 月份才发现的,刚刚冲红
你好; 是的;先按照实际报 ; 开的数据来报
做账咋做呀?把多开的也要记进去吗?
这个月把它冲红了,那我是不是第三季的时候剪掉就可以了
你好; 对的;按照发票来做哈; 对的