借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
出口免抵退对应的进项税是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的税?可不可以直接分开,出口部分进项用普票,内销用专票呢?
出口免抵退对应的进项税是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的税?进项税可不可以直接分开,出口部分进项用普票,内销用专票呢?
有出口有内销,怎么从进项销项做到出口抵减内销,出口退税,有没有中间结转的一个分录
出口的进项发票,他抵了内销 咋样做会计分录呢?
出口退税的发票抵内销怎么做会计分录
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
像金税盘这些进项较少的,我不抵扣,全额做费用的话,可以吗?
你好; 可以的; 你放弃抵扣; 可以的
利润=收入-费用,那如果这样子的票多了,费用增加了,那利润是不是就变负变低了呢?
利润大于零要交企业所得税吗?那低于零呢?
你好; 是 ; 就是税负会很少的; 到时 怕有预警的
低于零是亏损,亏损是长了有预警是吗?
你好; 是的; 就是税负过低会预警的
我做的账就是负的,他费用太多,不是每个月都有收入
你好; 那就正常做亏损; 真实的就不怕的
好的,我同事他是这家公司负责人,他让我补账
他做的账都是正的
我做的是负的,而且有的时候没有这个钱,他在报表上面却有体现
你好; 他估计是虚假做的数据把
比如这个月存货,我做的账购进来 一百多万,可是他写的是几万或者十几万
难不成他这个存货填的是卖出去的存货吗?
你好; 不对哈; 乱做账 有风险的
填卖出去的存货也可以吗?还是真实购进来的
你好; 不能; 按照真实来
4 月份 多开了一张收入发票,那申报的时候先做进去吗?我 7 月份才发现的,刚刚冲红
你好; 是的;先按照实际报 ; 开的数据来报
做账咋做呀?把多开的也要记进去吗?
这个月把它冲红了,那我是不是第三季的时候剪掉就可以了
你好; 对的;按照发票来做哈; 对的