先做预付账款,专票回来后 借:成本费用 应交税费-增值税-进项 贷:预付账款

老师你好,我们21年租金计提了180万-22年回来发票才120万=60万多计提的,现在要调增,那个以前年度损益怎么做分录呢?还有未分配利润分录怎么做呢?希望有详细分录。以前做预提费用,是借:销售费用,贷:其他应付款-预提
老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?
你好,老师,预提租金30万,请问怎么做分录??后期回来专票
你好,老师,预提租金30万,以后回来专票,请问预提费用是含税入账还是怎么入账?回来专票怎么冲销???
老师,你好!想问下费用发票是不是可以先走账,两个月后发票回来了直接贴回去就行!在汇算清缴之前贴回去就行!那如果回来的是专票呢!得怎么做账?专票涉及税费了?
老师,公司要购买一块地,账户的钱不够了,需要老板转钱进来。公司账上自己挂有好多老板转进公司的借款了,入其他应付款-老板。现在又还转钱进来,以什么方式转进来才好呢?
跨境电商亚马逊平台的收入需要缴纳印花税吗
老师您好,请问在上海注册小规模纳税人,注册资本需要在多久缴纳呀?
老师好,补缴2010年残疾人保障金,用以前年度损益调整科目入账,需要调报表吗?比如,年度报表或企业所得税及汇延期报表呢?
公司给劳务工实际发放劳务工资1500元,但是劳务员工不知道要开多少金额的劳务发票给公司。是应该开2675还是2075给公司
老师您好,请问一下无票支出的现金报销会计分录里可以在摘要栏备注(无票支出)这几个字吗?
老师,您好,请问跨境电商行业,汇兑收益,汇兑损失,可以一起放入财务费用吗?(我们是小企业会计准则)) 问了几个老师,有的老师说是,有的老师说不是,麻烦给个准信,谢谢
老师,收到开的啤酒发票,单位写批,数量写1,总价是2038元,这样单价合适吗?
老师你好、第二季度盈利2万要交1千多的税、老板讲以后没业务了,到年底还要发贡工资肯定是亏损、这个税交了大概率要退税、这个企业所得税可以暂不交吗?或者少交吗
老师,关于外聘专家号给对方报销飞机住宿费,怎样筹划可以减少税务风险?
那是不用做预提吗?
按月摊销就是了哈
不是很明白,如果我不做预提,到时一次发票回来冲稍金额不是很大吗??180万入账
一个月租金30万,6个月180万
就是按月计提就是了哈,不含税金额
那专票回来,按冲销更正再做一次分录吗?
预付房租 借:应付账款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东