您好,是的,做到今年四月里面
老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
老师,22年3季度暂估的成本,4季度红冲回来。收到部分发票怎么做账?4季度还要暂估
您好老师,22年12月暂估了成本,到了23年1月份开的发票,请问这23年1月份的发票可以冲掉22年12月的暂估吗
今天开发票了,做的暂估,下月取得发票冲回 但22年6也有一笔暂估,下月取得的发票可以先冲22年6的吗
老师,22年12月暂估了10万成本,23年4月只取得了5万发票,汇算清缴怎么处理,请写出分录,谢谢
小规模纳税人卖东西开专票用交税吗?
你好,问下我们24年12月工资没有计提,今年1月发了个税也是1月申报,那我填企业所得税季报中已记入成本的应付职工薪酬要不要加上这个金额
老师早,我公司有出口业务,那银行存款有几个明细?公户在中国银行,外汇账户在建行,那银行存款是不是有3个明细啊 银行存款—中国银行 银行存款—建行(美元) 银行存款—建行(人民币)
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
那22年的企业所得税还是该交多少没有变呀
是的,按22年的企业所得税来交
那今年四月已经取得发票,汇算清缴22年所得税就不用调增了是吧
取得的发票是可以减少今年的所得税税额
不是的,减少的是去年的
取得的发票成本不是做到今年四月了,今年的利润就减少了呀
冲减去年的暂估
借:以前年度损益调整(负数)
贷:应付账款(负数)
收到发票
借:以前年度损益调整
贷:应付账款、
去年暂估时分录是借:主营业务成本 贷:应付账款,那主营业务成本还在那挂着呢
成本你已经结转抵税了呀
用了以前年度损益调整科目,今年的利润就没有影响了是吗(゚O゚)
是的,影响的是去年的利润