你好 借:银行存款 贷:其他应付款 后面第三方给钱的时候 借:其他应付款 贷:银行存款

老师,我们单位向银行借款,银行让我们跟第三方过,然后做了个销售合同,第三方把钱打给我们,现在这笔钱一直挂在其他应付款里,银行的钱我们已经还清了,这笔钱怎么处理?是不是要交税了? ---------------- 预收账款吗
医院贷款,把钱给第三方,第三方是供货商,第三方收到钱怎么账务处理
老师,我们有笔经营贷款支付给第三方,第三方收到这笔钱账务怎么处理呀?
贷款受托支付怎么做账,我们收到银行一笔贷款,然后这笔贷款支付给第三方
老师,我给供货商付了一笔款,但货到了第三方,第三方把款给了我们,想这样要怎样做账
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
王老师,那我还想问一下,那用什么作为凭证附件?
需要让贷款单位提供委托说明吗?
这个用银行流水就可以的
老师,现在有点不好处理了,我们老板通过私人借款的方式,把这笔钱借出来了
按照您的意思,就是直接可以转款给贷款单位,对吧?不需要开具发票吗?
那你要把老板的银行流水拿过来啊,要不然你说不清楚了
非常感谢
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