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小规模纳税人,人力资源公司,差额征收,开票金额20102.04,扣除额19752.04,这种分录怎么做呢?

2023-07-14 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 10:42

借:应收款账 发票上的合计金额 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税   发票上的税金

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快账用户7912 追问 2023-07-14 10:48

老师,看看这个发票,我怎么入账呢,成本的分录怎么写呢

老师,看看这个发票,我怎么入账呢,成本的分录怎么写呢
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齐红老师 解答 2023-07-14 10:52

借:应收款账 23960.8 贷:主营业务收入23887.75         应交税费-应交增值税  19.05

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快账用户7912 追问 2023-07-14 10:53

差额征收,扣除额这个不做吗?

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齐红老师 解答 2023-07-14 11:00

你的这个扣除额要发票才能做

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借:应收款账 发票上的合计金额 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税   发票上的税金
2023-07-14
你好,这个是你支付出去的工资,加上个人负担的社保,加上企业负担的社保,加上个。
2023-02-10
借:银行存款7489.12 贷:主营业务收入7481.5       应交税费-增值税7.62 7329.42需要根据实际支付的工资,社保等扣除项目做成本
2024-04-18
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-16
同学你好 对的 按照差额开票的、
2022-04-18
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