你好; 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入 ;

老师,我司是小规模企业,季度不超45万发票,免增值税,这免增值税怎么做分录啊?
小规模企业不用免交增值税,做账的时候需要做这笔分录吗? 摘要:4 月主营收入的增值税免税收入 借:营业外收入 (销项税金额 99) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (销项税金额 99) 老师请问这笔分录做得对吗?
老师,我是小规模,免增值税,那我免得增值税入什么科目啊?怎么做分录啊?如果9000收入,1000销项税,但这销项税不用交,我怎么做分录呢?
老师,小规模纳税人每月销售销项税计入应交税费-应交增值税,那如果到季末没达到30万,免征你增值,那个时候分录怎么做?
老师,现在小规模纳税人,收入如果有1000元,是直接做1000元收入,还是还要做销项税,不满30万一季度,也不用交税,我如何做分录:如1000元收入 借银行存款1000,贷:主营收990.1 贷销项税:9.9,但我是按1%的增值税做的会计分录,但报表时,他会自动按3%销项税,我该怎么做分录
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
老师,另外我们是二手车销售企业,现在报增值税时,免税额是29850.75元,实际是3万,这29850.75是不含税收入,税额是149.25元才对,千分之五的税率,,但是增值税报表上,免税额又是895.52元是按百分之三填 进去的。那我怎么做账呢?收入是29850.75元,增值税是写149.25元好,还是写895.52元呢?
这个报表是我直接去税局前台报的,是他们教我报的,我就奇怪我做账时,不含税收入是2985.75元,那我应交增值税是149.25元才对,但是增值税报表本期免税额是:895.52元,这里增报表的免税额是按3%来算,我的不含税额又是按千分之五,所以我应该怎么做账呢?
你好; 你开篇是按 多少开出去的 ? 你是小规模吗
是小规模,不含 税收入是按千分之分,报增值税报表时是按百分之三
是小规模,不含 税收入是按千分之五,报增值税报表时是按百分之三
我含税销售额是3万,增值税不含额是按千分之五算:29850.75,但是免税额又是按百分之三算等于:895.52元。 所以我做账时是按149.25做营业外收入,还是按他报表上895.52元做营业外收入:?
你好; 报税 你超过了30万没有 ; 才好判断的
没有超,就只有以上29850.75元不含 税收入
你好; 那你10栏次报免税; 你开票按1%开的; 那你这个 就按照1%计提增值税哈
好的谢谢老师
不客气的;帮到你就好