你好; 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入 ;

老师,我司是小规模企业,季度不超45万发票,免增值税,这免增值税怎么做分录啊?
小规模企业不用免交增值税,做账的时候需要做这笔分录吗? 摘要:4 月主营收入的增值税免税收入 借:营业外收入 (销项税金额 99) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (销项税金额 99) 老师请问这笔分录做得对吗?
请问下我开出去发票,那个税,得怎么做分录,正常不是有收入,借银行存款,贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吗 那我这个小规模不是没超15万免的吗?这个分录得怎么做,谢谢啊
老师,我是小规模,免增值税,那我免得增值税入什么科目啊?怎么做分录啊?如果9000收入,1000销项税,但这销项税不用交,我怎么做分录呢?
老师,小规模纳税人每月销售销项税计入应交税费-应交增值税,那如果到季末没达到30万,免征你增值,那个时候分录怎么做?
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
老师,另外我们是二手车销售企业,现在报增值税时,免税额是29850.75元,实际是3万,这29850.75是不含税收入,税额是149.25元才对,千分之五的税率,,但是增值税报表上,免税额又是895.52元是按百分之三填 进去的。那我怎么做账呢?收入是29850.75元,增值税是写149.25元好,还是写895.52元呢?
这个报表是我直接去税局前台报的,是他们教我报的,我就奇怪我做账时,不含税收入是2985.75元,那我应交增值税是149.25元才对,但是增值税报表本期免税额是:895.52元,这里增报表的免税额是按3%来算,我的不含税额又是按千分之五,所以我应该怎么做账呢?
你好; 你开篇是按 多少开出去的 ? 你是小规模吗
是小规模,不含 税收入是按千分之分,报增值税报表时是按百分之三
是小规模,不含 税收入是按千分之五,报增值税报表时是按百分之三
我含税销售额是3万,增值税不含额是按千分之五算:29850.75,但是免税额又是按百分之三算等于:895.52元。 所以我做账时是按149.25做营业外收入,还是按他报表上895.52元做营业外收入:?
你好; 报税 你超过了30万没有 ; 才好判断的
没有超,就只有以上29850.75元不含 税收入
你好; 那你10栏次报免税; 你开票按1%开的; 那你这个 就按照1%计提增值税哈
好的谢谢老师
不客气的;帮到你就好