你好。咱用的是小企业准则吗?

老师你好!收到2021年度汇算清缴退税款,因之前的会计在19年度多计提了所得税,一直在应交税费-所得税贷方,未做调整。21年度预交所得税款时是: 借:应交税费-所得税 贷:银行存款 老师,请问现在收到退税款该如何进行账务处理呢?
老师好,这份处罚资料里面的以前年度的增值税和所得税怎么分别做账务处理?
老师好,我方公司弄了退役军人的增值税税收减免政策,所以把以前年度的增值税申请退税了,那如果收到了退库的增值税应该怎么做账务处理呢,本年度交的增值税和上一年度的增值税的退税分录是否一样呢?还有如果当期减免的增值税及附加税怎么做分录呢
老师您好!收到2022年度企业所得税退税,如何账务处理呢?
老师您好,收到退以前年度和本年度所得税费用,分别怎么账务处理好点呢。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
按照小企业准则给您处理了。借银行存款贷应交税费借应交税费贷,未分配利润。 借银行存款贷应交税费 借应交税费,贷所得税费用。