您好,申请以后抵税,这个就是我们的留抵,不用特别操作,二季度申报时他会自己抵的,您注意看一下

2020年一季度开票30万增值税8737.86减免税控设备服务费480实际缴纳8257.86二季度红冲30万发票增值税-8737.86现在申请退税应该退8257.86那申报表怎么申报?
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
老师,你好,请问,我们一季度开了一个点的增值税专用发票,二季度因为其他原因红冲了,因为二季度开始专票为3个点了,所以,红冲后,又开了一张3个点的销项正数,导致现在报税比对不通过,然后要怎样处理呢,谢谢
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,一季度冲红发票导致多缴税,申请了以后抵税,现在二季度申报完了需要缴税,请问怎么操作抵扣一季度那个税费呢