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你好,6月计提做帐的应交增值税减免的,所以我按照收入发票上35813.89的税面额计提入账的金额是358.14.营业外收入自然也是358.14.结果做帐软件上的应交税费明细账的期末贷方是358.11.有0.03的差额,我要在6月怎么调凭证?

2023-07-14 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-14 20:06

您好,正在给您回复,请稍等

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齐红老师 解答 2023-07-14 20:07

您好,麻烦您发下收入分录

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快账用户2859 追问 2023-07-14 20:18

收入就是主营业务收入科目的合计数啊,

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快账用户2859 追问 2023-07-14 20:19

等于是有税务软件和做帐软件数据四舍五入产生出来的3分钱的数差,我要怎么调帐?

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齐红老师 解答 2023-07-14 20:25

您好,按发票不含税的金额确认收入,增值税做营业外收入

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快账用户2859 追问 2023-07-14 20:27

是这样做的,但是我做账软件生成的报表以及应交税费明细账的贷方余额又比我增值税申报表根据收入自动生成出来的增值税额少3分钱。

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快账用户2859 追问 2023-07-14 20:28

你看看,这是做账软件上应交税费的明细表。贷方余额数和我按照报表做账的增值税减免(计入营业外收入)的数少了3分钱

你看看,这是做账软件上应交税费的明细表。贷方余额数和我按照报表做账的增值税减免(计入营业外收入)的数少了3分钱
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齐红老师 解答 2023-07-14 20:37

您好,那您按纳税申报表的数据进行账务处理,

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快账用户2859 追问 2023-07-14 20:39

如果我6月的账不调了在七月做账的时候调那具体怎么做分录?怎么调账?

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齐红老师 解答 2023-07-14 20:46

您好,贷:主营业务收入,贷应交税费-应交增值税,一个正数,一个负数

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2023-07-14
同学你好,免税了应该是借:应交税费-应交增值税 14.36 贷:营业外收入-增值税免税结转 14.36
2024-02-08
 你好;           你这个收入涉及发生了吗 ; 是否  应该缴纳 税费了  ;因为考虑分录调整   
2022-09-01
你好,学员,这个没事的
2022-10-27
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
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