你好,六月刚开始营业的小规模企业,六月份利润总额25000,在本月7月报税需缴纳企业所得税 六月份做账的时候,是需要计提所得税的
老师 每个季度申报纳税企业所得税的时候,如果当月利润是负数,但是当季的利润是正数,这种情况需要计提企业所得税吗?
老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师您好,填写第2季度企业所得税主表时,预缴税款上的营业收入、营业成本、利润总额。喊填写本年累计。是六月份利润表出来的数据吗?
老师,如果是六月刚开始营业的小规模企业,六月份利润总额25000,在本月7月报税需缴纳企业所得税。这样的情况,六月份做账的时候需要计提所得税吗?
老师,报企业所得税的营业收入和营业成本,是不是都填不含税金额?我是小规模企业,六月份我刚开业,开了一笔销售业务含税金额13万。
老师,个体户要申报个税吗??
朴 老师6月份购入固定资产,没有折旧,7月份开始折旧 现在申报企业所得税,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企业所得税申报表,再填写一次性扣除?
我们是工程行业 平时有给员工支出的备用金 这种无票的可以公对公转吗
朴 老师您好~想咨询下,公司为一般纳税人,目前税务政策:固定资产加速折旧:新购置单位价值不超过500万元的固定资产或无形资产,允许一次性计入当期成本费用扣除。如果企业本月购买了100万固定资产,获得增值税专票。增值税上,进项可以本月抵扣。那企业所得税呢?会计账面正常计提折旧,税务上可以在本季度企业所得税申报就全额扣减吗,还是要等到汇算清缴。实操上怎么处理?
跟这个客户对账,说我们多算了3000,如图,我看了跟申报表都对的上,是他们弄错了还是我搞错了?
老师,开发票要补合同和银行转账,银行流水付款方和合同签约人不是一个抬头可以吗
老师,我们有个客户破产了,应收收不回来了,计提坏账怎么做呢?
老师,企业所得税从业人数填写是按哪里的数据呢?
老师,从租计征交房产税,计税依据是按年的租金收入吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
老师,如果不计提,七月份直接交可以吗
你好,6月份应当先计提才是的
计提税,是不是所有业务结束后,六月最后一笔业务才能做?
你好,是的,是这样的
老师,那7月报财务报表的时候,应交税费就是有数了,是这个企业所得税的数了?
你好,7月缴纳了之后,应交税费—企业所得税 就没有余额了啊
我是说报第二季度财务报表的上面,应交税费栏的数就是第二季度企业所得税的数了吗?(无增值税,免征了)
你好,第二季度财务报表的上面的应交税费,是计提的第二季度所得税。
哦。老师,如果不计提,七月份做账做计提并缴纳也不可以吗?
你好,不可以。 属于计提所得税不及时
印花税可以7月份计提并缴纳吗?
你好,印花税不需要计提,实际缴纳的时候计入税金及附加核算