多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
老师好,我做增值税申报,出现了一个情况,在报税系统中,应缴增值税是35222.55,可是账上增值税发票上的税额是35222.54,我试了一下报税系统中还不能修改数据,这个应该怎么处理呢?谢谢指导。
老师好!报增值税发票的税金额和报税的金额差几元怎么处理?谢谢!
老师好!老师,开票系统统计的价,税合计金额与实际开出发票的多10多万元(上月有开10多万红子发票),要怎样处理?谢谢!
老师好!报增值税系统的税款比发票上的税款合计数少001元,请问怎么处理?谢谢!
我的增值税进项期末留底账上比申报表少一分钱怎么处理呢?发现是因为申报系统的小数取数与账上差异,请问该怎么处理
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
老师是不是税控盘上的税款直接连接到报税系统上的税款的?
能不能把我记账的数改为报税款相同数?
你说的这种也可以的。