你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入

老师好,请问增值税申报系统带出的增值税金比我的账上应交增值税少了5分钱,这个5分钱要怎么处理?我们是1%小规模。
增值税申报表期末留底金额2000 账务上是1000 差额1000元 查找原因是好几年的原因!请问怎么账务处理呢??
老师,我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票,税务上我期末留底为0,但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额,这个我该怎么做账使期末数为零呢,我不想去更正申报税额了
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
老师,12份增值税申报后的税务系统的期末留底税余额是1000,在公司账面上怎样做会计分录处理才对呢?在公司账面上怎样看数据是一致的呢?
老师我们公司是石家庄建筑小规模公司,主要做家装设计与施工!那我们能收到进项票为设计费的普票吗
公司名下固定资产商铺,在别的地方的,这个月产生电费与违约金开了发票,怎么入账。公司的电费是入制造费用计入生产成本的
免税农产品包括谷物玉米,马铃薯吗
如果一般纳税人符合小型微利企业,是在每次报税时都勾选还是只勾选一次?
老师 比如说 之前做账时把进项做到待认证进项了那么后面不想抵扣进项了 这个账怎么冲了 待认证 因为是住宿费几块钱 的进项
老师,你好,建筑企业环保税怎么计算?计算依据是什么?
你好老师,报关单横联上面只显示申报日期没有出口日期,这种怎么查询出口日期?月底报关的,发票当月开还是次月也可以
建筑业履约保函1万元,这个钱以后会退吗?
贸易出口退税的进项发票,已经作为不抵扣勾选,后怎么操作退税啊
企业10月之前是小规模,10月之前收了专票怎么处理?
我调 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入可以吗
我调 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入可以吗 可以的,同学