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请问当月如果进项税转出了100元,不应该是将100元计入成本或费用吗,怎么会加入当期应交增值税? 这个题目转出的3万(含税)是去增加当期应交增值税,想不明白为啥这样

请问当月如果进项税转出了100元,不应该是将100元计入成本或费用吗,怎么会加入当期应交增值税?
这个题目转出的3万(含税)是去增加当期应交增值税,想不明白为啥这样
2023-07-16 23:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 23:15

您好,不能抵扣进项税就相当于增加了销项税

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快账用户3128 追问 2023-07-16 23:19

所以做账的话,这笔进项税转出就是进入到应交税费未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-07-17 07:16

是的,月末结转应交税费未交增值税

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快账用户3128 追问 2023-07-17 07:21

老师,这是购买测试服务取得的无法抵扣的进项呀,为啥最后不是计入购买服务的成本,而是拿去交税啊?理解不了

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齐红老师 解答 2023-07-17 08:01

是购买成本和增值税同时增加

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您好,不能抵扣进项税就相当于增加了销项税
2023-07-16
同学你好,这样也可以的,只是不规范。
2022-05-14
你好,再补上一个借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费减免增值税的10
2024-02-20
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件
2025-07-23
其实这种你直接留底就可以了,不需要做凭证。 你如果一定要做, 借销项,借进项转出,借进项留底,贷进项
2025-06-19
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