你好,学员,都是专票的话,不交税的
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
老师,我们公司是小规模纳税人,因为合同需要,我们找了一个一般纳税人的公司开了专票给客户,我们也会开总金额一样的专票给这个一般纳税人公司,那我们还需要补对方差价?这个差价有哪几块啊老师
老师,你好!保险公司将货款转给我们的个体户银行了,然后需要我们开专票,13%。我们用我们一般纳税人的户给客户开了专用发票。这个账我可以怎么处理?只交一次税?
老师我们公司给别人开了,就是他们当时说要开普票就开过了,但是这个公司他现在就升为一般纳税人,需要专票,那这个怎么解决?他那边说可以,就是个户,就是把我们把公户的款转给他,他打进个户,这样行不行?
老师,之前租房已摊销,退款不租后,红冲已摊销费用导至管理费用负数,这样可以吗?
老师好,我们以前开了免税发票,现在税务局说我们不符合免税条件,让我们补增值税,今天把增值税补了,补缴的税怎么做会计分录啊?
总工资10万,公司代缴个税,申报个税2千,实际发放 工资98200,有的人个税没从工资里扣,现金收回200个税,这怎么做完整分录,
单位没车,员工加油发票来报销,签了车辆租赁合同,工资里做了车补,报了个税?这样合规吗?
公司对公户向私户转款8万,可以做成借款吗?备注的备用金
卖公司二手车,不是主营,增值税销项,填13%货物加工修理还是服务,不动产无形资产
农民专业合作社,增值税申报,是不是填(四)免税销售额中的其他免税销售额,老师?
税负率怎么算?麻烦老师详细讲解一下
老师好!咱们有个母公司就是a公司,打算和其他公司合作成立一个c公司做健身房的,其中母公司占股是80%,其他公司是20%,后续c子公司下面会有设置好多分店,分公司;那请问老师,这个咱们健身房的收款如何收?会计核算应该是怎么一个架构?谢谢!
小规模纳税人一个点的税金计入什么科目
老师,有人给我说的是还要按照千分之八来交增值部分的增值税
这种说法存在吗
老师,有人给我说的是还要按照千分之八来交增值部分的增值税 不是的
销项税可以抵扣进项税的,不缴纳税金的
客户转入16920元,晚上转出32500元 入项专票32500元 改天需要开专票价税合计32500+(32500*0.008)=32760
客户转入16920元,晚上转出32500元 入项专票32500元 改天需要开专票价税合计32500 (32500*0.008)=32760 没有,8%的说法的
老师,那如果是我要把客户开给我的32500的专票内容全部开出给我付款32500多的那家公司,是不是一定要开的32500金额多才可以
那如果是我要把客户开给我的32500的专票内容全部开出给我付款32500多的那家公司,是不是一定要开的32500金额多才可以 是的,学员
那这其中产生的增值部分按多少交税
也是差额交税的,学员
什么是差额交税
你好,学员,应交缴纳的增值税等于销项税减去进项税的-等于你开的,减去你收到的
那比如说进了32500其中进项税3738.93 卖了32760其中销项税3768.84 增值税就交3768.84-3738.93=29.91
是的,学员,你说的很对的