你好,学员,都是专票的话,不交税的

老师,你好!保险公司将货款转给我们的个体户银行了,然后需要我们开专票,13%。我们用我们一般纳税人的户给客户开了专用发票。这个账我可以怎么处理?只交一次税?
我们是一般纳税人公司,今天有一个客户是个体户,他转了15万到我们公司的基本户,这种情况的话,我们是不能给他们开专票的吧,个体户是不能收专票的吗?那我们这种的话,应该怎么处理呢?
老师我们公司给别人开了,就是他们当时说要开普票就开过了,但是这个公司他现在就升为一般纳税人,需要专票,那这个怎么解决?他那边说可以,就是个户,就是把我们把公户的款转给他,他打进个户,这样行不行?
我们公司收客户税点8个点,货款是18490,客户转了对公账号19972.7元, 一般纳税人专票如何给他开,开票金额是18490*0.13=20893.7吗,这样的话和对公账号不一致了
老师我是一般纳税人,假如说有个客户往我公户转了32500元,我给他提供了32500的专票,然后我往另外一个公司转了32500元,他也给我开了32500的专票,那这中间我需要交多少增值税
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,有人给我说的是还要按照千分之八来交增值部分的增值税
这种说法存在吗
老师,有人给我说的是还要按照千分之八来交增值部分的增值税 不是的
销项税可以抵扣进项税的,不缴纳税金的
客户转入16920元,晚上转出32500元 入项专票32500元 改天需要开专票价税合计32500+(32500*0.008)=32760
客户转入16920元,晚上转出32500元 入项专票32500元 改天需要开专票价税合计32500 (32500*0.008)=32760 没有,8%的说法的
老师,那如果是我要把客户开给我的32500的专票内容全部开出给我付款32500多的那家公司,是不是一定要开的32500金额多才可以
那如果是我要把客户开给我的32500的专票内容全部开出给我付款32500多的那家公司,是不是一定要开的32500金额多才可以 是的,学员
那这其中产生的增值部分按多少交税
也是差额交税的,学员
什么是差额交税
你好,学员,应交缴纳的增值税等于销项税减去进项税的-等于你开的,减去你收到的
那比如说进了32500其中进项税3738.93 卖了32760其中销项税3768.84 增值税就交3768.84-3738.93=29.91
是的,学员,你说的很对的