你好,先把每一票的收入红冲,然后再开发票确认收入。

生产企业,生产货物后,货物已经发到客户手里,销售发票还没有开具,这种情况,收入怎么确认,是按照开票金额确认收入,还是根据送货金额确认收入 年底的账务怎么处理
客户已经收货确认,但是60天后才能给我钱,然后我对客户开票,这在什么时点确认收入?老师这个问题怎么回答呢?我觉得是开票的时候确认收入
老师,已经确认的收入,当时没开票,后来客户要求开票,这种情况怎么做账
21年销售货物预收款,业务早已经发生完毕,客户迟迟没有要求开票,也不要求开票了,,,这种情况我在23年确认收入还是怎么?23年确认合理吗
给客户提前开的发票,后来没给客户做那么多工作,但是因为各种原因,公司在石家庄,后来税务注销,公司现在迁到了上海,新系统不能为当时的发票开负数了,这种情况,我冲当时确认的应收账款,那个税怎么办呢?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
先把无票的红冲打错字了。
当时确认收入的时候,也申报增值税了,现在再开票的话,增值税是怎么申报和做账
你好 无票收入填写负数 申报
老师,申报增值税的时候,是收入和税额都填负数吗
你好,是的是这样的,但是一般需要去税务局去申报的,自己申报比对不能通过。