你好,先把每一票的收入红冲,然后再开发票确认收入。

各位老师,实务中1、没有开票,已经收到钱,要不要确认收入;2、还有一种情况票已开,钱未收到怎么确认收入;3、钱又收到,票又开了,但是根据合同分批确认的收入怎么做账,老师能不能解答一下啊
老师,已经确认的收入,当时没开票,后来客户要求开票,这种情况怎么做账
我们6月份做的无票收入已经报税了,8月客户要求我们补开票,这种情况在申报的时候怎么处理呢 谢谢!如何做账
21年销售货物预收款,业务早已经发生完毕,客户迟迟没有要求开票,也不要求开票了,,,这种情况我在23年确认收入还是怎么?23年确认合理吗
给客户提前开的发票,后来没给客户做那么多工作,但是因为各种原因,公司在石家庄,后来税务注销,公司现在迁到了上海,新系统不能为当时的发票开负数了,这种情况,我冲当时确认的应收账款,那个税怎么办呢?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
先把无票的红冲打错字了。
当时确认收入的时候,也申报增值税了,现在再开票的话,增值税是怎么申报和做账
你好 无票收入填写负数 申报
老师,申报增值税的时候,是收入和税额都填负数吗
你好,是的是这样的,但是一般需要去税务局去申报的,自己申报比对不能通过。