你好你已经做了费用了,就不用再做这样了。
我年初时预提了一部分销售费用和管理费用,借:销售费用 管理费用 贷:其他应收款 期间也来了部分发票,做的 借:销售费用(红字) 其他应收款 销售费用 (正数) 贷:预付账款;但年底发票并没回来完,我怎么冲回这剩余没来发票的部分
上个月预提费用,借营业费用贷预提费用,这个月收到发票,怎么做呢? 借预提费用,应交税费贷应付账款??
老师,员工餐费,先预提的,借:管理费用 研发费用 贷应付账款-预提费用。发票回来了,怎么做账
老师,去年预提费用借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用,今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录?
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢