你好,转出未交增值税是三级科目。

老师,你好,可以帮我看看这个计提的会计分录吗,有点不是很懂
老师您好,你帮我看看这个分录是不是有问题
老师你好 这是留底计提的分录可以帮我看看有没有问题
老师你好,麻烦帮忙看看这个差额征收的分录有没有问题
老师你好,麻烦帮我看一下,这个计提与发放有没有问题
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
你这个没有留底啊,你这个进销相等了是吧。
那是不是没有必要做这一步分录
你好,你借贷相等的可以做的,如果你正常的销项进项月末都结转的话,这个正确的没有问题啊。
有留底但是我留底的分录没做
哦,那你需要正常做的,你这样的话,你的进项不还是有余额。
是呀 老师那如果正常有留底的分录应该怎么计提去做分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项