你好,转出未交增值税是三级科目。

老师,你好,可以帮我看看这个计提的会计分录吗,有点不是很懂
老师您好,你帮我看看这个分录是不是有问题
老师你好 这是留底计提的分录可以帮我看看有没有问题
老师你好,麻烦帮忙看看这个差额征收的分录有没有问题
老师你好,麻烦帮我看一下,这个计提与发放有没有问题
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
你这个没有留底啊,你这个进销相等了是吧。
那是不是没有必要做这一步分录
你好,你借贷相等的可以做的,如果你正常的销项进项月末都结转的话,这个正确的没有问题啊。
有留底但是我留底的分录没做
哦,那你需要正常做的,你这样的话,你的进项不还是有余额。
是呀 老师那如果正常有留底的分录应该怎么计提去做分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项