你好 这个是要看预付账款科目余额表的数字,借方和贷方各多少的
老师我9月份没有应付账款,明细里面也没有应付账款,资产负债表里出了应付账款的数据
资产负债表里应收账款和应付账款这两个数据怎么填
老师,我们这个预付账款明细账没有数据,但是资产负债表里有数据了,这个是是什么意思,预付账款的借方余额就是应付账款的借方数吧
老师好, 明明做的是应付账款的科目,资产负债表里预付账款怎么还有数据,预付账款明细里没有数据,怎么回事啊?
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
2018年销售量20万2019年销售量21万,销售增长率5%,2020年销售量22.5万,销售增长率7.14%2021年销售量24.43万,增长率8.85%.问2022年测算值销售量和增长率是多少,2022年预计值是26.1万,增长率是6.84%
老师好,单位卖使用过的二手车。按4%的税率再减按2%的税率交税,是吗?
老师,您好!请问现在工商年报填写资产状况时,弹出数据交换授权,授权后无需手动填写,系统将智能共享税务报表相关信息。是拒绝授权,还是确认授权好一些?
老板买了15,000的手机,拿了专票回来。是应该作为:管理费一办公费?还是作为:业务招待费好呢?
老师你好:换入的金融资产是要用换出的入账价值-金融资产的金额,再按比例分配到各个资产的入账价值,换出的金融资产是不是就不用做上面的处理 老师如果有图片不用看图片,不知道怎么回事我没有上传照片就会显示照片
上海对契税建筑面积的规定
老师,想问一下小规模服务类企业,4月营业收入,不含税26万,成本只能0.3万,管理费用21万,其中包括工资社保什么的11万,这种比例正常吗?麻烦解答,谢谢,
老师你好:只要是换入的金融资产是要用换出的入账价值-金融资产的金额,再按比例分配到各个资产的入账价值,换出的金融资产是不是就不用做上面的处理
老师。您好,咨询一下,就是在2024年报季度报表的时候都是零申报,但是实际有投资款进投资款出。但是再报工商年报的时候是填写股东实缴金额。和税务有出入,我去税务上面更正是把一个季度一个季度的更正之后再更正年报吗。这样有没有影响
老师,有人做工程总价20万。材料是我们自己买的。现在结算。材料有剩余。吧材料给做工程的了。现在对方让我们开钢材材料的发票?实际我们没有钢材的营业范围。我应该怎么处理那个余料?
预付账款都是0
那在预付账款都是0的前提下,还要看一下应付账款科目余额表,借方和贷方各多少的
你看到图片了吗?
老师你看到了吗?
看到了,但是你这个是明细账阿
你还要看什么,应付账款不是根据明细账登账吗?
应付账款科目余额表
老师看到了吗?
看到了,你借方合计数算一下,就是你的预付账款的 贷方的合计数,是你的应付账款的
期末余额的借方合计是707602.27期末贷方余额合计是1664557.42您看是这样填对吗?
这个我手边没有计算器,你算出来数据没有错就可以的
你看看绿色的数据相加这个公式是对的吗?
你要把公式给我看的
那你就用电脑算一下吗,这么长的表格怎么显示公式呢
这个你可以手动把公式列出来的
例如102400+22890+1000+67552.93+390000+22600+15436.34+16200+11000+38600+18423+1500=707602.27你看对不对?
可以在中间加上符合吗,我这边看到的没有符合的
我全部写了加号的。
我算出来是这个数字的 707602.27