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没有计提,之前的报表进项有个数填错了,最后导致补交了%0多块增值税。

2023-07-19 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 15:50

是指开始填错了,后面填对了,但导致补税了?

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快账用户6407 追问 2023-07-19 15:52

对,是这样的

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齐红老师 解答 2023-07-19 15:56

那具体的疑问是什么呢

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快账用户6407 追问 2023-07-19 16:04

所以补交的这笔怎么写分录

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齐红老师 解答 2023-07-19 16:10

账上多做了进项吧

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齐红老师 解答 2023-07-19 16:10

将多做的进项做相反分录,应交税费-应交增值税 就会一致

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快账用户6407 追问 2023-07-19 16:24

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-19 16:29

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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是指开始填错了,后面填对了,但导致补税了?
2023-07-19
你好,你是做完这个分录之后余额不为0了吗?
2022-04-11
你好,做到营业外支出里面的这个是四舍五入的差异。
2023-05-09
你好,如果7436.67是不存在的,你做进项转出,就会要交7436.67的增值税的。在附表二那里填写。你把附表二发给我。
2022-04-14
你好1;   填写错误了。 就去所属期申报表里修改下   
2022-10-13
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