同学你好 你做对应的转出就可以了 为啥不能转出

老师,你好我想问一下,进出口公司,购进的库存商品,出口退税已经退回了,这笔进项该怎么转出
老师,您好!想问一下,出口有些用的库存,我们是免税不退税,这样库存的没有进项了,没法进项转出,怎么处理?
老师好,税务局还没把退税款退给我们,我们提前讲退税款给客户怎么做账,之前的借库存商品,进项税额,怎么转出到出口退税款,这个怎么做账务处理呢
老师,您好,我想问一下,出口退税企业,进项税额142.86不需要转出的,被我做了转出,应该怎么处理呢?
您好,像我们是出口生产型企业 原材料进销存明细 有些还挂有库存 但找不出原因 估计是以前的会计没有及时做领料出库 现很多库存放着但仓库实际没有那么多原料 该怎么处理这些库存呢冲走呢
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)
一般是有进项发票,进项不能抵扣,做进项转出。如果用库存商品的话,只是充了库存商品?税这边怎么处理?
同学你好 借库存商品 贷进项转出 这样
库存的货物出口,进项以前就认证过了,也不知道哪个了,转出的话,按着什么转呢
同学你好 直接转出就可以
那还要补税不
你转出了不抵扣就可以
关键的问题是库存商品没有进项税了,很早的发票都抵扣了,也不知道对应哪个了,按着什么转出呢
同学你好 你转出就可以了 转出到库存商品