你好,那就把应付账款这笔分录也补上,要是影响损益的把损益类科目换成以前年度损益调整。

老师20年时做错一个分录,借财务费用贷应付利息,现在我做调整,借应付利息贷银行存款,(因为这笔短期借款一直没有做计提,都是每月支付时直接做帐的),现在21年汇算清缴需要做调整吗?
现在发现21年的一笔分录写错了,当时借:其他应付款贷:应付账款,应该是:借:主营业务成本贷:应付账款请问老师现在要怎么调整呢?
老师你好,在2022年初始建帐的时候,把其他应收帐款做到其他应付了,现在怎么调整
老师21年时少做1笔应付帐款,在22年时作审核调整好了,现在查出来少做一笔付款的,应该怎样调帐
老师,2023年有笔付款应该做管理费用的,当时做了预付账款,现在跨年了怎么调整呢
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
补是补了,问题是22年做了应付票据和应付款的审计调整,这个应该怎么调帐
你好,这个审计不是给你出审计结果了吗?按照审计结果调整就行了。
是按照审计结果调整的,今天一家应付单位对账,查出21时少做了一笔承兑汇票付出去的账,然后22年已做了审计调整
把这笔分录补上就可以了。 油支付的货款借应付账款贷应付票据。
那个油我打错了,是比如的意思。
问题是审计调整好后应收票据都平掉了,现在补进后应付票据贷方出现了余额
那审计调整好了,那咱咋还出现问题了呢?那这个就不对了,矛盾了。
哪老师这个要怎么操作了呀,再审计调整回来吗
是的 按审计意见处理就好了
好的谢谢
客气的,祝您工作愉快。