同学您好,是的没错, 是这样的, 可以更正申报的,一般需到税局大厅办理。

请问如何在自然人电子税务局扣缴端更正补报申报2021年的个税,因为2021年的申报总基数和年报工资薪金对比有差额,经税务查账后要我补报基数,在自然人扣缴端,但是我不知道具体怎么操作。
残保金报的时候低于当地社会最低工资了,通知让更正申报残保金,应该则么报呢,需要先修改去年一年的个税,然后再更正申报还是直接更正申报残保金,如果直接更正申报残保金,不修改工资表,那个税系统里的金额和残保金表的金额不一样可以吗
税务局通知自查,然后要更正申报表,补交增值税,具体要怎么操作?直接找到那个时候的申报表,然后点更正吗?
老师,我现在发现232年11月有张凭证错了 可以直接反结账到11月去更改吗? 然后再进电子税务局更正23年的报表吗? 还是要怎么操作
老师你好,我如果要更正今年所有的个税申报,是要从1月直接开始更正申报吗? 现在问题是我电脑在3月份坏过,自然人扣缴端现在看不到1-2月申报的报表。现在如果要更正,那怎么操作
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。