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我四月份暂估材料,但是到六月份账的时候发票又不够了,然后发现四月份暂估的可能不对,那这个我应该怎么查?

2023-07-21 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-21 11:29

只能查明细账与凭证

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只能查明细账与凭证
2023-07-21
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
可以的,可以这么做的。
2022-02-28
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
同学你好 暂估的收入就是未开票收入 以后说未开票收入就行了 开票之后未开票的就要冲减了
2022-02-22
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