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请问一下,一般纳税人企业,收到发票做进项税额,销售做销项税额,那月底的时候进项和销项税额需要做处理吗

2023-07-22 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-22 10:11

你好 销项是要做处理的,但是你进项不一定 比如你们这个月进项足够了,那么再新收到的进项,就可以考虑先放到一边,后续在进行处理的

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快账用户8891 追问 2023-07-22 10:11

那销项怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-07-22 10:13

销项一般是看你开发票的金额的

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快账用户8891 追问 2023-07-22 10:13

需要做分录吗

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齐红老师 解答 2023-07-22 10:16

你是说存在什么业务?

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快账用户8891 追问 2023-07-22 10:18

进项税额和销项税额有需要结转什么的吗

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齐红老师 解答 2023-07-22 10:21

要啊,你们缴纳给税务局,就相当于是结转了

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相关问题讨论
你好 销项是要做处理的,但是你进项不一定 比如你们这个月进项足够了,那么再新收到的进项,就可以考虑先放到一边,后续在进行处理的
2023-07-22
同学,你好 需要做的
2022-07-10
你好,内账可以加税合计做账也可以加税分开,这个你自己选择
2024-11-23
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-04-14
您好,你们这个进项认证了吗
2024-09-05
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