你好,所有的损益类的科目,本年借贷方都有吗?如果有的话可以录入。

老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?
接收过来的小规模公司,期初数跟他给我的科目余额表对上了,但是财务报表勾稽关系不对,利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计,请问老师可不可以做一笔调账的分录
老师,中间建账,报表勾稽关系不等,能把对不上的两笔,建账以后再补录进去吗?
老师,我是刚才提问关于补充耕地指标的,转让耕地指标不是转让土地使用权,转让耕地指标是转让占用耕地进行建设开发的权益,刚才您说让我把最后一笔结转成本分录中的无形资产改为累计摊销,那无形资产不是还在账面上存在吗???
老师您好!请问企业已经经营一段时间现在中途建账(内账),借贷不平衡可以把差额放在未分配利润科目吗?然后每个月出报表再减去这个数,以前的数据都搞不清楚了
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
利润表的数,本年累计是一到本月份的。
我现在是都录完了,有两笔是属于盘点得出了,不在之前未建账套的流水里面,所以这两爱放进去勾稽关系就不对,我的意思就是 把这两笔建完账之后在录入,这样报表就应该能勾稽关系对的上,能这样操作码
那就不一致的,今年不一致,明年开始就正常的。
所以我是要怎么操作 我都担心明年也不一致呢
你好,明年一定是一致的,只要你没有以前年度损益调整,如果你想要一致的话,你从今年开始做账务处理,之前的都不到这个月 不要录入期初数据 因为你期初有未分配利润,但是你利润表里面没有营业收入,没有营业成本,没有期间费用导致的。
我把中间 能录的 也都录到 本利累计 借贷了 所以您的意思 没有勾稽关系 不用处理是吗
对的,是的,是这个意思的。
郭老师,我们是餐饮管理行业,收到的加盟费直接确认确认收入吗
你好,这个有时间限制吗?如果是的话,你应该按月确认收入。
好像是没有吧 我也就是觉得一下子 进来 我就收入挺大了呢
你好,这个没有使用时间限制,一直都有效吗?
好像是吧 我没有看到合同 写什么 我们主要收益是 后期的 供应链
你好,没有时间的话,你就当月做收入