你好,所有的损益类的科目,本年借贷方都有吗?如果有的话可以录入。

老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?
接收过来的小规模公司,期初数跟他给我的科目余额表对上了,但是财务报表勾稽关系不对,利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计,请问老师可不可以做一笔调账的分录
老师,中间建账,报表勾稽关系不等,能把对不上的两笔,建账以后再补录进去吗?
老师,我是刚才提问关于补充耕地指标的,转让耕地指标不是转让土地使用权,转让耕地指标是转让占用耕地进行建设开发的权益,刚才您说让我把最后一笔结转成本分录中的无形资产改为累计摊销,那无形资产不是还在账面上存在吗???
老师您好!请问企业已经经营一段时间现在中途建账(内账),借贷不平衡可以把差额放在未分配利润科目吗?然后每个月出报表再减去这个数,以前的数据都搞不清楚了
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
利润表的数,本年累计是一到本月份的。
我现在是都录完了,有两笔是属于盘点得出了,不在之前未建账套的流水里面,所以这两爱放进去勾稽关系就不对,我的意思就是 把这两笔建完账之后在录入,这样报表就应该能勾稽关系对的上,能这样操作码
那就不一致的,今年不一致,明年开始就正常的。
所以我是要怎么操作 我都担心明年也不一致呢
你好,明年一定是一致的,只要你没有以前年度损益调整,如果你想要一致的话,你从今年开始做账务处理,之前的都不到这个月 不要录入期初数据 因为你期初有未分配利润,但是你利润表里面没有营业收入,没有营业成本,没有期间费用导致的。
我把中间 能录的 也都录到 本利累计 借贷了 所以您的意思 没有勾稽关系 不用处理是吗
对的,是的,是这个意思的。
郭老师,我们是餐饮管理行业,收到的加盟费直接确认确认收入吗
你好,这个有时间限制吗?如果是的话,你应该按月确认收入。
好像是没有吧 我也就是觉得一下子 进来 我就收入挺大了呢
你好,这个没有使用时间限制,一直都有效吗?
好像是吧 我没有看到合同 写什么 我们主要收益是 后期的 供应链
你好,没有时间的话,你就当月做收入