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某食品厂为增值税一般纳税人销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备一台,购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔的销售业务的应纳增值税税额为()元

2023-07-25 13:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-25 13:59

123600/1.03*2% 增值税税额是这些的。

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同学您好,这道题的计算公式是:123600/1.03*0.02=2400
2023-09-30
123600/1.03*2% 增值税税额是这些的。
2023-07-25
你好,则该笔销售业务的应纳增值税额=123600元/1.03*2% 
2022-04-18
甲食品厂为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下业务(1)从农民手中购进大米用于生产雪饼,支付价款100000元,取得农产品销售发票。 借:原材料 91000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)9000 贷:银行存款 100000
2021-12-09
计算方法为:应纳增值税额=销售收入×(1-税率)
2024-01-12
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