你好,则该笔销售业务的应纳增值税额=123600元/1.03*2%
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
谢谢老师。某食品厂为增值税一般纳税人销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备,一台购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔销售业务的应纳增值税额为多少元?
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人2019年八月将自己使用过的一台设备销售给其他企业取得收入41.2万元该设备在2008年四月购进购进时未抵扣进项税额该固定资产原值50万元已提至40万元该企业上述业务应缴纳增值税为多少万
某食品厂为增值税一般纳税人销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备一台,购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔的销售业务的应纳增值税税额为()元
您好,老师,小规模纳税人公司,老板朋友的车免费挂在公司然后个人卖了1.8万,免费挂靠,挂在公司名下了,之前的财务没有入固定资产,这个怎么做账务处理怎么申报?公司未收卖车款,老板朋友直接收了1.8万,公司还收到一张1.8万的二手车统一发票,这个怎么做账报税呢?
老师,新办公室,第一次交印花税,需要交哪些印花税了?
老师,个税还没缴费,怎么更正申报?
老师,沙场供机场砂石料,运费高出砂石料一倍正常吗?税局查合理吗?购销合同是一票制
工资计提多了怎么冲减
老师,如果把8笔银行到账放在一个凭证里,怎么记账更清晰?
麻烦图片这个老师说下谢谢
贷餐日娱不可以抵扣进项,住宿服务专票是不是也不能抵扣进项
补开发票后本季度销售额为负数,该怎么申报?
老师,经营所得的税率表及扣除数?
可题目是一般纳税人啊!。是不是题目写错了?应改成小规模纳税人了
你好,没有写错。 一般纳税人销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备,增值税应纳税额就是这样计算啊