买家先缴纳,因为就法律层面来讲缴纳增值税是买家的义务,而后将缴税凭证给到卖家报销

老师好,我想请问一下,租赁房屋合同没有注明是含税还是不含税的,这个税费该是出租方承担还是承租方承担呢
您好,想问一下卖家开具普通发票,个税扣缴是由卖方承担还是买方承担呢
增值税是由买方承担吗?进项增值税不应该是产家承担吗?产家不是卖方吗?
老师,专票的税点是应该开票人承担还是需票方承担呢?我们买东西要对方给我们开专票,卖方要求我们付税点是不是违法呢?
老师,我想问下,我们给对方提供了服务,服务费10000元,但对方只给了我们9900,税款100元没有给。 我想确认下,税款应该谁来承担,不是应该由购买方承担,所以购买方才应该给我们10000元,是吗,可以帮我解释一下吗,谢谢
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
我看到有人说是销售方缴纳增值税呢
最终承担增值税是卖方么
同学你好 对的 卖方承担的