你好,年度汇算请缴,不需要单独填写的。营业外收入在主表营业外收入里面填写

请问老师,增值税加计抵减在增值税申报时是不是在申报表四填写好,主表不体现而是直接抵减了?
老师,年度汇算清缴不需要申报增值税吗
老师,平时企业申报增值税时,有提交加计抵减声明。现在汇算清缴,那个A107010表要勾选选填吗?
老师,增值税加计抵减在增值税报表报了,年度汇算清缴也需要填写吗?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
固定资产清理是啥性质科目?资产还是损益?
老师,昨天开的普票,客户说不行,要开到3月31日,我红冲了,今天开个一模一样的发票,违规吗
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出
有一个问题想请教,我上个月开了一张发票,因为疏忽,出项单价比进项单价还低,发票已给客户,进项发票也已抵扣,现在才发现,什么办?
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师,是不是要在企业所得税纳税申报表(A类)的营业外收入栏填写?
对的,是的,是这么做的。
我今年才提交的增值税加计抵减,去年的企业所得税年度纳税申报表也要填吗?
去年没有提交过增值税加计抵减
你好,你去年符合要求的。
就填这里就行了?,其他的地方需要填写吗?
其他的不需要填写的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,快递物流行业去年的加计抵减是多少?10%吗还是15%? 今年又是多少呢?
你好去年是10%,今年是5%。