你好,年度汇算请缴,不需要单独填写的。营业外收入在主表营业外收入里面填写

请问老师,增值税加计抵减在增值税申报时是不是在申报表四填写好,主表不体现而是直接抵减了?
老师,年度汇算清缴不需要申报增值税吗
老师,平时企业申报增值税时,有提交加计抵减声明。现在汇算清缴,那个A107010表要勾选选填吗?
老师,增值税加计抵减在增值税报表报了,年度汇算清缴也需要填写吗?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
我公司还没有开具过银行承兑汇票。只收到过承兑。请问怎么开具呢
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,是不是要在企业所得税纳税申报表(A类)的营业外收入栏填写?
对的,是的,是这么做的。
我今年才提交的增值税加计抵减,去年的企业所得税年度纳税申报表也要填吗?
去年没有提交过增值税加计抵减
你好,你去年符合要求的。
就填这里就行了?,其他的地方需要填写吗?
其他的不需要填写的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,快递物流行业去年的加计抵减是多少?10%吗还是15%? 今年又是多少呢?
你好去年是10%,今年是5%。