你好,学员,你说的很对的

用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额,这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53,我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
应交税费没有期初,有贷方发生额,T形账结出余额是不是在贷方?
我公司业务需要,想要把利润做大,请问资产负债表和利润表和现金流量表都还哪几项
请问从国外进口的材料,季度需要报印花税吗?
老师,辅导班收入都打到银行账户上了,像这种的,所得税报多少合适
开票开迟了 4月份的发票 能做到3月份的账上吗
老师,2025年1-5月的工资薪金还可以更正申报不?要怎么操作?
老师,请问一下,就是现在公司有一个员工有残疾证,现在给他交社保,进行备案,可以减免今年的残保金吗
公司正常运营用法人现金支付的钱,就是日常开销,小规模公司,可以做实收资本吗,还是一定要转入账户
老师好,项目上的标书代理费做在管理费用还是工程施工比较好呢
老师/:coffee,我们给供货商付款,最后结算的时候,给对方抹零少付的款,怎么记账呢?
第一季度为了不交所得税,直接暂估成本,而且这暂估的纯粹是为了不交所得税不是到货没给发票的情况,请问实操中这样可以吗?我看之前会计都是这么做的