你好,供应商开发票回来 我们承担税点,针对你们承担的税点 借;营业外支出,贷:银行存款
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
事情是这样的、 我们衣服原价1280、客户需要开13个点的增值税发票,客户自己承担6个点~ 公司承担7个点,价格是1356, 我们找了个公司帮我们开税票 但是开税票的公司表示可以承担5点和进项税来抵,剩下2个点由我们自己承担… 问题是:客户按6个税点即1356的价格 转到了开增值税票的公司公户 公司给我们的钱 应该是多少
老师请问一下,客户给承兑汇票,贴息费本应客户承担,但客户要我们开发票专票,即价外费用产生的增值,我们开票了,应该怎么做账?
老师你好 请问 我们公司发出去10000块钱的货 然后出现了质量问题 客户就支付了五千 剩下的是需要我们公司内部承担的 这个账务我该怎么处理啊
老师您好!请问一下,我们付的货款,客户没货退回来了,这个退款怎么做分录啊?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
老师 我们公司是采购装修材料 然后再卖出去 赚差价 这样可以申请高新企业吗
开票的具体金额也是我们付的 这种又怎么处理啊
你好,正常发票金额部分 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款