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请问一下 客户开发票回来 我们承担税点 付出去的钱 这个分录应该怎么做啊

2023-07-25 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-25 20:37

你好,供应商开发票回来 我们承担税点,针对你们承担的税点 借;营业外支出,贷:银行存款 

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快账用户6528 追问 2023-07-25 20:37

开票的具体金额也是我们付的 这种又怎么处理啊

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齐红老师 解答 2023-07-25 20:39

你好,正常发票金额部分 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

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你好,供应商开发票回来 我们承担税点,针对你们承担的税点 借;营业外支出,贷:银行存款 
2023-07-25
同学你好 1280是不含税的话那就是1280*7% 这样计算
2021-07-16
您好 就是冲减主营业务收入和销项税额就是了。 借:主营业务收入        应交税费--应交增值税--销项税额       贷:银行存款等
2021-04-02
你好 你开红字发票  冲收入就可以 
2021-06-21
同学你好 计入营业外支出
2022-01-19
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