你好,借库存商品贷应付账款, 后期发票到了,借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷银行存款
老师你好,我们采购面料都是先付款一半再提货,付款后货还没收到,会计分录应该怎么做?货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样,这时会计分录又该怎么做呢?
请问,用银行存款付货款,已收到发票,这个做账时要不要先挂一下往来 分录怎么写
请问一下 客户开发票回来 我们承担税点 付出去的钱 这个分录应该怎么做啊
请问一下 先收到货 后面发票开回来在付款 两个分录应该怎么做啊
请问一下啊 公司买的茶叶 先收到货 用现金付了定金 下月开票的时候付尾款 这两笔分录应该怎么写啊
用留底税抵扣增值税又怎么处理啊
如果抵扣之后还需要交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税