你好,你看发票就可以的,附表一百分之五 这里填写的是收入总的除以1.05是销售额。 附表三百分之五,第一列是收入的加税合计,后面的扣除项目,本期发生额,实际抵扣金额,这个就是你发票上面备注的加税合计。

劳务派遣行业,一般纳税人,差额计税。请问报税时,如何从做的账里取数,取哪些科目的数
劳务派遣行业,一般纳税人,差额征税,填写报税报表时:如何从财务软件里取数?附表一的11列,价税合计是:主营业务收入+应交税费简易计税贷方发生额吗
老师,一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税,本期应纳税额25.17,期初税控盘还有270多未抵税,为什么我填报后还要缴税啊?哪里有问题?
老师,请问一般纳税人的劳务派遣公司实行简易计税,开具的差额发票为专票和普票时在做账上有什么区别吗?
老师好,请问我公司是一般纳税人,1,开具劳务派遣差额征税发票取得的进项是不是不能抵扣? 2,如果开具全额发票是不是取得的进项就能抵扣?如果可以抵扣,请问对于进项有哪些要求?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?