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根据销项一进项=本期应交增值税,那怎么计算本期进项发票需开具多少?公式是什么?

2023-07-27 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-27 14:55

你好!这个是根据你的销项,然后看你打算交多少

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你好!这个是根据你的销项,然后看你打算交多少
2023-07-27
假设你的增值税税率13% a*13%-30653.01)/a=1.3% a=30653.01/11.7%=261991.54 261991.54*13%=34058.9
2023-10-16
493727.73*10% 填写本期发生额,本期调减额填 没有进项税额转出不填写,没有留底税额话,不需要交税,可以全额抵减,加计抵减实际抵扣额为 20826.81
2021-03-10
发生额填写45994.79 增值税缴纳514554.54-459947.88加45994.79
2021-03-10
税负率=(销项-进项)/不含税收入*100% 这样代进去已知数
2023-10-16
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