可以做的借销售费用、招待费、贷其他应付款。

老师您好,请问我们医院的设备是总公司买的,我们没有付钱,也没有发票,请问怎么入账?
老师啊,想问下,做内账,没有发生银行或者现金交易,就是我们实际没收钱也没付钱,这个账是抵掉了,excel形式的流水账只能做一进一出吧,但实际没收也没付,金蝶是可以正常做。
老师您好,请问我们买了一批招待用酒,但是没有付钱也没有发票,想做账能做吗?
您好,老师,我们有个加油卡招待人了,但是最开始会计做到了预付账款里,来了发票就冲预付,但是现在想把剩下的预付给冲掉,直接做到招待里行吗
建筑公司,老板用信应卡刷卡购买了10万的酒,存于库房这比钱也不报销,酒记账库存商品吗?老板付款计入其他应付款吗?没有领用记录但是逐渐消耗没了也有老板个人用的也有公司招待用的,该如何解决,还是最好不开发票呢?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
那就用收到货条做吗?
就做借销售费用 贷:其他应付款
对的,是的,可以这么做的。