你好,你支付这个款项的时候,直接记录到其他应收款就行

老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师,挂靠在我们单位,但他在我们公司没有工资,我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%,这个该怎么走账啊,因为他在别的单位上班,人家给他没有交社保,他不让我们这边给他造工资,也不准申报个税,我该怎么做
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师,请问劳务派遣公司刚接到一笔新增业务,对方单位社保已缴纳,但需我公司代发工资及代扣个人社保,对方要求我公司给他们开具含缴纳社保金额的发票,他们付款时直接扣除单位社保,这样处理可以吗?
老师我们单位有个领导的亲戚一直在我单位缴纳社保,每月税务扣我们1580的社保费,我们给他发3282工资,然后他再返回公司4862一共,这怎么记账啊
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师好,企业卖车的收入80万填写企业所得税报表时应填在营业收入兰内还是营业外收入兰内
老师,在购买产品或者服务或者固定资产情况下,我们预付对方款项时,对方开了一张全额的专票过来,如何做会计分录?
就是我公司只是把屋顶出租出去,然后室内的还是自己用,这种要报房产税吗?
老师您好,我公司固定设备租赁,共两年(2024-2025年),跟客户约定固定设备就给客户了,我做固定资产清理,相当于租赁项目的成本,那我做分录时,结转成本,借:主营业务成本,贷:固定资产清理,老师可以这样做吗
增值税乘以1.12是不是算了附加税
你好,老师,我们收了一张承兑,收错了应该打给其他公司,那应该怎么处理啊
老师讲的利润表,为啥有的项目与快账里面的利润表不一样,其他两张表都是一样的
老师好,建筑公司给挂靠方代发工资,需要把代发协议附在凭证后面吗
请问 公司注销 流程是先做税务注销和工商注销 最后出财务清算报告 还是先做清算报告 后再做税务注销等啊
那他这个在一般我们也算在工资表里,月底就不计提了吧,只是在社保扣费时借:其他应收款,贷:银行存款,发工资时:借其他应收款贷:银行存款
因为他不申报,也不用在工资表上提现
这个需要申报,因为是从公户里给他转工资,社保局要有他的工资数据
哦,那该申报申报就行,账上别做工资