同学你好 有留抵就可以退
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
您好,我们集团年初买房了,取得了一笔2500万的进项,想问一下这一笔进项可以一次性抵扣吗?或者有没有别的办法可以进行税务筹划。我们目前每月进销项差不多,还有少部分留底。如果2500万都认证抵扣的话,也会产生留底。但是我们是人力资源行业,也不能申请留底退税。请问我们应该怎么办?
请问老师,这两个图分别代表进项留底,单位是上面的情况,2022年退了30万。2023年还有进项留底80万。请问还能退吗?
请问老师,单位现在要注销,2022年退了进项留底3万元,专管员说是要稽查,请问这个怎么处理,说是单位营改增后,一直没有收入。就算有收入也是简易计税的,但是我们购入东西,会产生进项税的呀。
公司用的是金蝶KIS云 专业版,在录凭证的时候我想直接打中文出现我所需要的科目 请问在哪里可以设置
请问老师,开建筑服务异地施工,先做了跨区域事项报告,然后开始开票,什么时候预缴税款呢。怎么预缴税款呢
老师想问一下,如果更改了23年的所得税报表,滞纳金是从更改之日起算,还是从申报所属期开始算
公司做直播带货,按销售提成算收入,会计要给对方公司开什么票?要交哪些税呢?
老师 我这家单位是做金属制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,这个在做成本结转的时候分录该怎么写呢?
公司注册资金500万,老板分批缴纳的,请问这个缴纳的印花税可以等500万都认缴完再申报吗?
请老师帮我解析一下这个题,谢谢!
小牛犊出生了用什么原始凭证入账
物业支付业主委员工资怎么写分录
老师,专票没有抵扣怎么写入账分录
政策还在执行吗?
但是同事说2019年的30万不能退了
不能退的就留抵 抵扣销项
为什么2019年的30万退不了呢?
你们这个是要留着抵扣销项吧
单位要注销了。
那就直接进项转出
也就是说只能浪费掉啦
同学你好 是转出到成本费用 然后少交所得税