你好,需要拿收据的,拿收据证明它是真实性的客户哈。
您好,如果租赁服务收了客户押金,当服务结束后,退押金时把收据收回来,是不是要把收回的收据与给客户退押金的回单放在一块做账最好,还是把收回的收据与原始存根放一起?谢谢
老师好,客户用对公账户给我们对公账户付过来了一笔人民币押金,之后还要给对方退回,请问我们不给对方开收据了,到时候直接退回可以吗
老师, 我们收了客户押金,也开了收据给客户, 到时退押金的时候, 客户是要拿我们开出的原收据回来吗?
老师好,客户公户付我们金额错了,第二天我们给她原路退回。做分录的摘要写什么?写退押金可以吗?因为没开票,但是其实不是押金也没有押金收据
像这种客户公户付,我们又给她原路退回的,分录写收押金,退押金不行是吗,是必须得有收据才能写这个摘要吗
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
但是客户会把收据做账留档了 ,拿不出来怎么办,可否对方复印件给我们呢?然后我们退完款之后, 客户开张收款的收据给我们?
你好,可以的,让他把复印件拿过来,,再让他开个收据就可以了。