您好, 把多计提的做负数分录 就可以了

你好老师我们是小规模企业,自己开专票,因为上月由一般纳税人改为小规模,请问,月底用计提增值税及附加税吗?
老师,去年红冲的增值税专用发票,今年增值税和附加税税金退回了,这个账怎么做呢?去年没有计提增值税,计提了附加税,(我们是小规模纳税人)
请问小规模公司,有增值税要缴纳,需要计提增值税吗?以及附加税 如需计提,那么分录是多少
老师你好,我公司是小规模,增值税及附加税计提多了怎么冲平?
老师好!小规模公司计提增值税和附加税的会计分录怎么做呢
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
请问老师,保险公司退费,入到哪里呀
你好,假设客户按收款额24857.82给我开票,我要求稅平摊,(不用含附加税)客户要怎么给我开票,计算方法是怎么算的,6%的税率
实缴资本实物出资购买设备时发票开给法人还是公司呀
老师请问总分公司所得税合并申报,所得税在总公司申报,分公司所得税分配缴纳是什么意思啊
老师 参保金的计算公式可以给一个吗 包括人员数量的计算公式
暂估了成本,借:工程施工,贷:应付账款。汇算没有收到发票,全额交税,怎么账务处理,需要冲暂估吗?
老师,携程平时都有扣我们平台费,这个周期不扣反倒是平台费为负数,我问了,他说以后也不会在其他平台费里冲减,那我这么做账合适不,我也做了冲减平台费
开具代理记账发票给别人发票填什么项目?
这样借贷不平
怎么会不平了,
借:税金及附加(负数)
贷:应交税费(负数)
增值税借方怎么写
借:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (红字)
好的,谢谢老师
贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (红字)
这样写,主营业务收入在贷方