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老师,你好。上月把预收账款,做成了收入,分录为借:银行存款,贷:其他业务收入 贷:销项税额,已申报纳税,这个月应该怎么调账

2023-08-03 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 10:07

你好,借预收账款负数, 贷其他业务收入负数, 应交税费销项负数

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快账用户9763 追问 2023-08-03 10:10

那增值税科目有影响吗?

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齐红老师 解答 2023-08-03 10:11

你好,有影响的,你需要申报负数

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快账用户9763 追问 2023-08-03 10:11

这样要更正财务报表和增值税报表吗?

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齐红老师 解答 2023-08-03 10:13

不需要更正的,你只需要申报负数就是了。

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快账用户9763 追问 2023-08-03 10:16

就是7月增值税申报表申报负数嘛

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齐红老师 解答 2023-08-03 10:17

对的,是的,是这么做的。

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你好,借预收账款负数, 贷其他业务收入负数, 应交税费销项负数
2023-08-03
你好,预收款的时候,还不需要确认销项税额。 每个月确认收入的时候,才做增值税的申报 
2023-05-08
一、分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 按全部的金额确认此分录的金额。 二、按月确认收入,开具发票,分录是: 借:预收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——简易计税
2021-06-22
同学,你好 上面的分录是可以的 你把收入和成本调制其他业务收入?是调你上面的分录吗
2022-11-09
 你好     那你就做   你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲   ?   
2021-01-12
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