你好,这个是自己的房屋还是租赁进来的?你们是一手的房东还是二手?
老师,我刚刚问过资产减值损失那个问题的,我刚刚报完汇算清缴,出初稿的工作人员跟我说,那个提示不知道税务局那边会不会让我调增,我汗颜了,客户的货款情况是欠了50万,那些程序走完,破产公告也发给我们了,最后就只分回2万,那剩下48万是没得收回了的,那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款客户,我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48,纳税调整金额无数据,最终纳税调整项目明细表里33行无数据,34行是灰色的无法填写数据,刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示,申报即可,我刚刚收到编辑初稿人的信息,又担心了,所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ
老师,我想问一下,我们公司给员工租的宿舍,一个季度7800元。房东去税务局开了3个季度的发票(普票),共23400元。房东交了个税和房产税。其中这三个季度的个税合计是117元,房产税合计是462.8元。我们公司行政把这579.8元付给了房东,然后她自己到公司提了费用报销。可是这579.8没有对应的发票,只有税务局给的电子缴款凭证。请问,这账务处理怎么做呢?
老师问一下,我刚刚跑到税务局注销税务,结果工作人员给了一个清税申报表给我,让我找那个税务局局长,局长直接问房产税交了没,我说交了,让我提供,公司把房租做进了收入里面该如何回答这个局长的话
老师 我想问下 我们公司刚进行了股转 如图 个税他们自己通过个人账户缴纳了。 然后领导让我把方框里面的金额打给两个股东 ,作为分红 。 我想问下 我是可以直接把那两个金额用途以分红打给股东吗 ? 怎么做账务处理呢? 是不是这个个税就是在税务局缴纳了 ,我应该怎么做账务处理呢?
请问郭老师,刚才你你说直接补缴还是申报的,如果你是补交的,你找你税务局那边,你跟他说我申报无票收入正常交 要填写无票收入 但是这个补交税款如何填写申报表呢?我现在是补交税款。主要担心补交了,后面不让扣除
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
租过来的
我们是一手房东
这个房屋是你们单位的吗?你不是租赁进来的,房东交了没有?
都没交过,现在跟税务局怎么说才可以少交
现在个人能交上吧,这个是住房还是非住房的?个人交的话,他的租金可以比你交的少
如果补交如何计算,房租按一个月两万
不含税的租金乘以6%,这个是小规模或者小型微利企业的。
个人写字楼,租了三年
可不可以不交啊,我跟税局说交了,但是她要我提供资料,请问提供什么资料
提供完税证明,不可以不交的
你自己使用都得交,何况是你们又租赁出去了。