您好,这个是可以的,正常的话,作为管理费用

我们公司是一般纳税人,兼营简易计税和一般计税,收到了几张车辆维修的专票,(车辆是员工和公司签订了租赁协议的,属于私车公用),想请教老师这个进项税额可以全额抵扣嘛?
请问公司是不动产办公楼租赁行业。进项租金专票不过(本月没有)开了600万信息服务费专票,可以一次性多认证抵扣几百万嘛?那具体做账处理和摊销怎么做呢?
老师您好,我有三个问题请教: 1、如果支付宝收支公司业务流水,记账的时候需要每张账单的回单,还是就交易流水作为记账凭证呢? 2、没有开发票的自然人销售货物怎么做账呢?原始凭据是什么呢? 3、一般纳税人专票的进项认证抵扣,是必须对应销售或许的进项,还是是公司除开非员工福利以外的专票都可以作为进项抵扣呢?
老师,请问一下做账软件5月,6月各有一张进项发票没采集到,客户发票原件寄过来,我怎么入账,发票抵扣有时间嘛,客户做销售业务13个点,有张进项发票开的是租赁服务—月卡停车费,9个点可以抵扣嘛
一般纳税人公司,销售货物,收到一张9个点专票租赁服务—月卡停车费,请问老师可以抵扣进项嘛,怎么做账呢,
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
一次性抵扣嘛,借管理费用—停车服务,进项税,贷应付账款嘛
嗯对是这个意思的
他这个是一年的租赁费,我搞不清用预付还是应付
客户寄来的一些发票,开的是机动车证件费,车辆贴膜费这些发票可以做管理费用办公费吗
您好,对的,这个是可以管理费用的
管理费用办公费,还是什么费
管理费用车辆使用费就行
老师,费用发票有没有时间限制,3月开的发票可以做到7月费用里面嘛
只要不跨年的就可以的
老师暂估费用,后面怎么冲减
借管理费用—其他 贷其他应付款—其他
那就是 借 其他应付款 贷 以前年度损益
6月才暂估的
那就是贷方管理费用啦
不可以一样的分录写度数嘛
他这个暂估其他,我要用什么费用来冲减
就是你之前是管理费用,现在冲掉的话也是这个
我知道按照一样的分录先写负数,然后写正数金额,那我冲减只要是管理费用都可以嘛
嗯对是这个意思的,理解的对