借:应交税费—应交个税 贷:银行存款 借:营业外支出 补付个税部分工资 贷:银行存款

公司聘请专家,每月个税由公司承担,计提工资时,借 管理费(工资+个税),贷 应付职工薪酬 (工资+个税) 实际发放时,借 应付职工薪酬(工资+个税),贷应交税费 个人所得税,贷 银行存款 工资。实际交个税时 借 应交税费 个人所得税,贷营业外支出 对吗?多谢
老师您好,计提年终奖正常分录是: 借管理费用—职工薪酬年终奖 贷应付职工薪酬—职工工资 有些员工公司承担个税,咋写分录呢?多出的个税公司承担,借方还要做一笔分录才能平
老师你好,关于个税申报金额和社保公司承担部分 不太清楚,计提工资时 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 -工资2360 ,在计提五险公司承担部分时 分录借:管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 441.79(社保公司承担的部分) 个税申报是2360,但是这样分录坐下来应付职工薪酬账上变成了2801.79 和我申报个税的不一致,这点不太理解
您好老师: 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
您好老师:筹开期间的酒店这样做工资对吗? 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
公司生产车间在正式使用前,采购了一批电线电缆,用于车间线路铺设,金额合计54万,收到发票,这是做什么费用呢?还是做资产呢?
老师,请问如果税务局系统有个印花税按次申报改为按季申报,之前在大厅做了纸质申报,当时没有盖章,不过情况比较紧急,税务局说元旦前盖章并且资料已经交给税务局了,可这是代账,如果税务局不打电话,以后视同此事没有发生可以吧
借:库存现金1350 贷:主营业务收入1336.63 贷:应交税金-增值税 13.37 借:应交税金-增值税 13.37 贷:营业外收入 13.37。 这样写会计分录对不对
请问这个政策在退留抵税额时怎么写分录啊,另外抵减附加税计税依据时又是怎么做分录啊?
老师,你好!我想问一个问题,因为我们是挂靠方,有笔款在项目结束1年后到被挂靠当那里请回这笔款,然后这次款最后和被挂靠方签了建筑材料的合同(但是合同的材料出入库是在1年前)去请回来。现在涉及到我们要找下游供应商签在1年前合同,下游公司不同意,请问遇到这种情况要怎么处理比较合适?
请问老师,企业注册登陆自然人电子税务局(扣缴端)需要法人怎么操作?
如果几个网店营业额一个月二三百万建立公司用什么身份合适呢
老师好,职工福利费不超过全年工资的14%,就可以全部做税前扣除对吗?
《货物出口运输委托书》是什么样的?由货代提供吗?
上海地区首单退税需要提供哪些资料?
我感觉是借营业外支出,贷,管理费用,
当时都计提到管理费用了
嗯嗯。就那样做就是