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老师培训退费做了反向分录!怎样上账

2023-08-04 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-04 19:44

您好, 把前面的分录做负数就可以

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快账用户1653 追问 2023-08-04 20:35

老师我收到退款开的收据,然后做分录 借:现金 贷管理费用 月末该怎么结转? 然后怎么上账

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齐红老师 解答 2023-08-04 20:36

不用结转了,这个是冲账的

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快账用户1653 追问 2023-08-04 20:39

退回的是一部分

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齐红老师 解答 2023-08-04 20:41

收到退的培训费,应该是
借:主营业务收主
贷:银行存款
这样做的

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您好, 把前面的分录做负数就可以
2023-08-04
进入到管理费用、职工教育经费。
2022-04-06
那个计入管理费用-职工教育经费,进项可以抵扣
2025-09-10
你好,相当于是转了一笔795.5元的金额从银行支出去,没付成功又退回795.5元,可以直接借:银行存款795.5贷:银行存款795.5,下次支付成功的时候再做你原本冲销预收账款的分录
2024-02-27
你好,可以计入营业外收入或专项应付款的
2022-02-15
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