你对应的收入多了吗?如果没有做的话,你先别做主营业务成本,做到工程施工或者是劳务成本里面。 做了收入之后,再结转到主营业务成本

老师您好,我们企业是一个脚手架租赁企业,我们属于转租,目前还没有给我们开发票,第二季度的成本我暂估了,借主营业务成本-暂估 贷库存现金,现在我要结转成本了,这个结账成本怎么写呢
老师您好,我单位是做脚手架租赁的,一共就5个月,去的是外地,我们单位是自己买菜做饭的 然后业务员把买菜的发票是攒在一起开出来了这样的话分录怎么做呢,之前没有暂估过这个成本,还有就是上季度我只计提工资了没有发放,这个季度我能补上这笔分录吗
老师您好,我单位是做脚手架租赁的,然后买了一桶油漆用于这个业务上,分录可以这样写吗 借成本贷现金吗还是怎么写合适呢
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
借 劳务成本 贷 库存现金 这样行吗 ,一共1080元,收入的话总计差不多10万
可以的 这个项目的成本是10万吗?那你再结转到主营业务成本就行,和你其他的成本一块结转。
是收入10万 但是成本少
是收入10万 但是成本少
刚写错了 暂估 先暂估后期在调整